Page 12 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
P. 12

สรุปประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2562-2566

                                                                   ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา
                     ประมาณค่าใช้จ่ายตามกลยุทธ  ์    2562        2563        2564         2565        2566

               บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและ   72,345,969  74,516,348  76,751,839  79,054,394  81,426,025
               เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ
               การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็น   626,050      644,832     664,176     684,102     704,625

               สากล
                                                   2
               พัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษา                    ,091,772  21,724,525  22,376,261  23,047,549  23,738,975
                                                    1
               พัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับ  361,000    371,830     382,985     394,474     406,309
               สถานประกอบการ
               พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสม    226,340      233,130     240,124     247,328     254,748
               พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิผลในการ   4,124,707   4,248,448   4,375,901    4,507,178   4,642,394

               บริหารจัดการ
               พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ   2,369,100   2,440,173   2,513,378   2,588,780   2,666,443

               การสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ  7,429,850   7,652,746   7,882,328    8,118,798   8,362,362
               มหาวิทยาลัย
               เสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ  62,935,110  64,823,163  66,767,858  68,770,894  70,834,021

               และสมรรถนะในวิชาชีพ
                                                     ,99
                                                    4
               เสริมสร้างการพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม                   ,985   5,144,835   5,299,180   5,458,155   5,621,900
                                                       4
               เสริมสร้างการพัฒนาด้านการท าต าแหน่งทาง  1,178,240   1,213,587   1,249,995   1,287,495   1,326,120
               วิชาการและมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น
               เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่   15,500    15,965      16,444      16,937      17,445
               เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

               การธ ารงรักษา สร้างขวัญก าลังใจ และ    71,500       73,645      75,854      78,130      80,474
               ความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์และ

               เจ้าหน้าที่
               การดูแลนิสิต การจัดสวัสดิการนิสิต และการ  1,159,700   1,194,491   1,230,326   1,267,236   1,305,253
               สร้างเครือข่ายนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัย

               พัฒนาศักยภาพของนิสิต เพื่อเสริมสร้างอัต  4,375,615   4,506,883   4,642,090   4,781,353   4,924,793
               ลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
               การบริการวิชาการเพื่อสร้างความยั่งยืนและ  1,159,550   1,194,337   1,230,167   1,267,072   1,305,084

               มั่นคงของชุมชน
               ส่งเสริมและเผยแพร่การท านุบ ารุง      612,150      630,515     649,430     668,913     688,980
               ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชุมชน ท้องถิ่น และ

               สังคม
                        รวมงบประมาณทั้งสิ้น       185,077,138  190,629,452  196,348,335  202,238,786  208,305,949




                               ิ
               แผนกลยุทธ์ทางการเงนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ป ี 2562 -2566 (ปรับปรุงป ี 2564)              Page 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17